Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как правильно скорректировать НДС при возврате от клиента который на УСН, т.к возвратная накладная без НДС. Ранее оформила возврат и на основании данного документа оформила отражение к вычету. Увидела на 68 счету (-) ОЧЕНЬ СРОЧНО НУЖНА ИНФОРМАЦЯ. Заранее спасибо!